祁门县团县委2015年部门决算情况

祁门县团县委2015年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委县政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划。

(二)落实党建带团建的要求,及时向县委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局,扩大团的组织覆盖面。

(三)团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设,为把祁门建设成更具盛名的中国红茶之乡和全省生态经济强县作出新的更大贡献。

(四)组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入学习实践科学发展观,在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

(五)对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(六)指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。

(七)加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。

(八)负责召开全县团员代表大会,并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

(九)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种健康有益的活动。

(十)参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

(十一)代表青少年利益,维护青少年的合法权益。

(十二)组织青少年积极参与社会管理和民主监督,促进民主与法制建设。

(十三)负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

(十四)加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作,全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

(十五)积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。

(十六)完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,祁门县团县委2015年度部门决算是单位本级决算。

纳入祁门县团县委2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

祁门团县委本级

 

三、2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计44.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计44.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加0.9万元,增长1.9%,主要原因是人员经费增加,增加工资,预扣职工养老金。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计44.6万元,其中:财政拨款收入44.6万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计44.6万元,其中:基本支出44.6万元,占100%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计446万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计446万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加0.9万元,增长1.9%,主要原因是人员经费增加,增加工资,预扣职工养老金。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出44.6万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出总计增加0.9万元,增长1.9%,主要原因是人员经费增加,增加工资,预扣职工养老金。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为38.4万元,支出决算为44.6万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,增加工资,预扣职工养老金。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.“一般公共服务”2015年度决算42.4万元,

2.“社会保障和就业”2015年度决算0万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算0万元,主要用于单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生”2015年度决算0.5万元,其中:“行政单位医疗”决算0.5万元,主要用于所属预算单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算1.7万元,其中:“住房公积金”决算1.7万元,主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

2015年度财政拨款基本支出44.6万元,其中人员经费15.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费28.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度机关运行经费28.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

祁门县团县委2015年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 4.05

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 2.66

公务用车购置及运行费

 1.39

  其中:公务用车运行维护费

 1.39

       公务用车购置

 0

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.05万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年度持平。公务接待费支出决算为2.66万元,完成年初预算的100%,比上年度下降8.5%;公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元,完成年初预算的100%。比上年度下降5.4%


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